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關于征求《關于強化上市公司及擬上市企業內部控制建設 推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)》意見的函

財辦會〔2023〕23號
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類      別:內部審計
文      號:財辦會〔2023〕23號
頒發日期:2023-10-07
地   區:全國
行   業:全行業
時效性:有效

各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局),新疆生產建設兵團財政局,財政部各地監管局,有關單位:

為深入貫徹落實黨的二十大精神和中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步加強財會監督工作的意見》以及《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》(國發〔2020〕14號)有關要求,推動上市公司和擬上市企業進一步加強內部控制,開展內部控制評價,實施財務報告內部控制審計,我們會同中國證監會研究起草了《關于強化上市公司及擬上市企業內部控制建設 推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)》?,F印發你們,請組織征求意見,并于2023年10月27日前將意見反饋財政部會計司,反饋意見材料中請注明聯系人及聯系方式。

聯系人:財政部會計司制度三處  米傳軍

聯系電話:010-61965143

電子郵箱:nbkzbzwyh@163.com

附件: 1. 關于強化上市公司及擬上市企業內部控制建設 推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)

2. 《關于強化上市公司及擬上市企業內部控制建設 推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)》起草說明

財政部辦公廳

2023年10月7日

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