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類 別:文 號:頒發日期:2019-05-29
地 區:行 業:時效性:
各會員單位:
為了進一步完善內部審計準則體系,指導內部審計實踐,我會組織制定了《第2309號內部審計具體準則——內部審計業務外包管理》。經中國內部審計協會第七屆常務理事會第二次會議審議通過,現予印發,自2019年6月1日起施行。 希望各會員單位加強宣傳,組織學習。實施過程中如有問題,請及時反饋我們。
附件: 第2309號內部審計具體準則——內部審計業務外包管理.doc
中國內部審計協會
2019年5月6日